老是,这儿的烟叶成本,怎样区分,是含税的呢? 问
你好,一般没有说不含税的话他就是含税的 答
将原材料加工成库存商品原先写的是借:库存商品贷: 问
你好,把这两个凭证都红冲回来。借:基本生产成本,贷:制造费用;借:制造费用,贷:主营业务成本。制造费用是不能转到主营业务成本的,它是按照一定的分配方法到生产成本上。销售商品时,结转成本是:借主营业务成本,贷库存商品。 答
老师,先进制造企业进项加计抵减,不需要扣除出口退 问
先进制造企业进项加计抵减需扣除出口退税对应的进项部分。因为政策规定,先进制造业企业出口货物劳务、发生跨境应税行为不适用加计抵减政策,其对应的进项税额不得计提加计抵减额。兼营出口业务且无法划分不得计提加计抵减额的进项税额时,需按公式计算扣除。所以加计抵减与出口退税在进项税额的处理上存在关联。 答
我2024年底的银行存款,少记了25元利息。导致银行 问
那种做法都可以的,做到2024年正规,但是你得修改你申报的数据,或者是还有一种方法,你这个月做利润分配未分配利润汇算清缴要纳税调整 答
作废社保的申报对企业纳税信用等级有影响吗 问
你好你更正申报的话是没有影响的。 答

收到多支付的预付账款,分录是借:银行存款 贷:预收账款 还是 借:银行存款 贷:预付账款?
答: 借 银行存款 贷 预收账款
老师,想问下,借银行存款,贷预收账款 这个分录对吗
答: 你好,请问您是什么业务呢
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师 比喻说5000的总款 客户先付2000,那我是先 借:银行存款2000 贷:预收账款2000 下月或者本月在收到客户尾款3000 就是也是做同样的分录吗?
答: 你好,完整的分录—借:银行存款---2000 贷:应收账款 2000 2.确认收入时 借:应收账款5000 贷:主营业务收入5000 收到剩下的尾款 借银行存款3000 贷应收账款3000 这样账才是平的


焕然 追问
2019-06-09 17:55
meizi老师 解答
2019-06-09 17:59
焕然 追问
2019-06-09 18:03
meizi老师 解答
2019-06-09 18:10