老师,如果公司以前的印花税,每个月都是只填销售合同的不含税价申报并缴纳。没有申报采购合同的,这样子对吗?购销合同印花税的申报应该是当期签订的销售和采购合同的金额数对吗?如果说合同上写明了不含税价就可以按不含税的填写申报,如果未写明,只写了含税价,就需要按含税价的来申报,是这样子吗?
小末
于2019-06-09 20:21 发布 1433次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-06-09 20:23
你好,不对的,购进,销售都需要申报印花税,而且需要按含税金额,而不是不含税金额
购销合同印花税的申报应该是当期签订的销售和采购合同的金额数,这个是对的
购销合同是需要按含税金额计算印花税的
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你好,不对的,购进,销售都需要申报印花税,而且需要按含税金额,而不是不含税金额
购销合同印花税的申报应该是当期签订的销售和采购合同的金额数,这个是对的
购销合同是需要按含税金额计算印花税的
2019-06-09 20:23:54
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1、是的,双方都需要交纳的。
2、如果合同载明不含税金额的话,就按不含税金额申报购销合同印花税,否则就按含税金额申报。
2020-03-05 09:53:51
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是的,你的理解是对的
2019-04-02 14:31:02
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按合同上的金额交印花税,合同上是含税的,就是含税价。
2019-04-09 11:24:09
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你好!按规定是按合同金额
2016-10-12 14:39:44
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小末 追问
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