老师,因为对方坚持要16的票,我现在只能做3月的差错更正,问题我在5月给他们开了13的票等于这个月要把之前开的13的票给冲红了,还要不交3月的无票收入的税款,那我一笔收入交了两次税,就算这个月开一张16的蓝票,还多交啦一笔13的税款,这个要怎么处理,
宽容
于2019-06-10 09:46 发布 541次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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你好,不是的
需要交企业所得税。税收返还是政府按照国家有关规定采取先征后返(退)、即征即退等办法向企业返还的税款,属于以税收优惠形式给予的一种政府补助。
新《企业会计准则》第七条 与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。第八条 与收益相关的政府补助,应当分别下列情况处理:(一)用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益。(二)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
2019-07-04 16:31:22
你好,需要去税局查询具体 是扣除什么款项
是扣的汇算清缴补交的企业所得税?
2019-07-13 14:27:16
你好,五月份开了票,可以在申报表的“未开票收入”中以负数冲减掉上月的.....
2018-06-07 11:53:19
不算,是负债
2015-10-09 09:24:20
同学你好,其他收入有可能是补助款,也有可能是税收返还。
2022-03-21 11:46:09
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