- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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预缴部分也转给你公司了?
你计入预付账款处理
2019-06-10 14:11:21
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你好,这块你们可以做营业外收入核算,接着使用的
2019-06-10 11:02:06
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您好!可以的,收到发票后,
借:管理费用等
贷:预付账款
如果是专票,进项税额可以抵扣哦
2021-09-27 18:15:42
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借;制造费用等科目 贷;预付账款
不需要计提的
2017-03-12 10:30:55
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借预付账款 贷银行存款
2016-05-15 08:24:37
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