你好,我想问下,我们收到一张2700的专用发票,但是我们只需要付1560.实际也只付了1560,请问这个进项税额申报的时候怎么处理呀?
yjl
于2019-06-10 10:57 发布 758次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-06-10 10:58
你好,按照认证的税额申报。
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只有在10月31日之前认证,才可抵扣10月进项
2019-10-30 12:02:15
你好,按照认证的税额申报。
2019-06-10 10:58:09
你好,这个肯定是不能填写零申报的。
2021-12-13 14:27:13
你好:不能抵扣,全额记入费用。
2016-10-24 11:41:29
你直接原分录负数红冲就可以了,不用红字发票
2020-08-14 15:14:20
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yjl 追问
2019-06-10 10:58
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2019-06-10 11:00
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2019-06-10 11:06