老师,你好,我公司是防水建筑公司,总包要求我们开3417143元发票,实际支付会扣12.5%管理费,实际到账金额是299万。公司是二级建筑资质,所以对方只能和我司签订299万的合同,目前开这个发票有2个问题,1是开票金额大于合同金额,2是实际到账金额小于开票金额,这2个东西和总包谈了多次,没办法解决,这个我做账要如何处理,有何风险?
dong
于2019-06-10 11:01 发布 1251次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-06-10 12:27
最好是根据合同金额来开票,然后实际到账小于开票金额的话那就差额计入营业外支出里面
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最好是根据合同金额来开票,然后实际到账小于开票金额的话那就差额计入营业外支出里面
2019-06-10 12:27:55
您好,不给你们开票你们就没有成本啊?你是内账?
2019-12-18 19:12:01
根据开票确认收入,支付对方确认成本,和正常建筑公司一样,参考房屋建筑行业课程学习
2017-02-21 20:00:10
你好,你收到的款项做收入
支付出去的给他做成本,这个差额就是你们自己留存的收益,包含在管理费用里面。
2020-07-03 11:45:03
成本票就是你们做工程实际取得的成本发票呀,应该是他们支付给你们多少工程款,你们就开具多少发票给他们。
2020-04-27 23:06:00
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