情况是这样的。 我们公司在今年一月份收购了一家公司。这家公司办公地点是佛山,我们是广州。2月份接手后,会计账上还有一笔其他应收款。是押金退回。到了3月份,这笔款退回来我们公司了,但由于这笔款实力不是我们的,然后我们又从公司账往来款到原来跟我们交接的那家公司的另外一个公司。那么这笔分录应该怎么写呢。
豆丁
于2019-06-10 11:19 发布 759次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-06-10 11:28
借:银行存款 贷:其他应付款
借:其他应付款 贷:银行存款
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借:银行存款 贷:其他应付款
借:其他应付款 贷:银行存款
2019-06-10 11:28:58
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贷方正数表示就可以,
2019-08-03 16:18:00
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1,做借款往来2,两个往来查到都要交税3,挂其他应收款,4,可以做现金还也可以用费用票报销冲
2017-03-21 15:49:01
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你好,收到计其他应付款,给了再冲掉
2019-06-10 11:01:32
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这个转营业外收入或者是营业外支出就可以
2019-09-24 09:04:43
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