- 送心意
靖曦老师
职称: 高级会计师,初级会计师,中级会计师
2019-06-10 16:04
联系税务局,具体核实原因之后再做处理
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购入借管理费用贷银存,全额抵扣借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数
2018-12-25 16:42:56
你好,需要登报,才可以从金税盘里打印到白纸上做账的
2017-10-16 15:34:06
你好,你是说开红字发票吗?原分录冲红。就可以。
2016-07-09 22:55:56
服务费的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
2020-04-20 10:46:07
联系税务局,具体核实原因之后再做处理
2019-06-10 16:04:50
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