送心意

玲老师

职称会计师

2020-04-20 10:46

服务费的账务处理: 
支付技术维护费时,
借:管理费用  贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费应交增值税 (减免税款)   借:管理费用负数

外向的帅哥 追问

2020-04-20 10:50

这样就对了吗

玲老师 解答

2020-04-20 10:53

借方应交税费是正数,不是负数

外向的帅哥 追问

2020-04-20 10:59

那样的话借贷不平啊

玲老师 解答

2020-04-20 11:04

管理费用记在借方负数  或者贷方正数

外向的帅哥 追问

2020-04-20 11:05

好的  谢谢

玲老师 解答

2020-04-20 11:09

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

上传图片  
相关问题讨论
购入借管理费用贷银存,全额抵扣借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数
2018-12-25 16:42:56
你好,需要登报,才可以从金税盘里打印到白纸上做账的
2017-10-16 15:34:06
你好,你是说开红字发票吗?原分录冲红。就可以。
2016-07-09 22:55:56
服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
2020-04-20 10:46:07
联系税务局,具体核实原因之后再做处理
2019-06-10 16:04:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...