送心意

克江老师

职称,中级会计师,注册会计师,税务师

2019-06-10 21:31

你好,最好就是反结账到12月,按照审计分录调整。这样审计后报表和自己财务报表一致。目前绝大多数采取这个做法。

王老爹家的三姑娘 追问

2019-06-10 21:36

现在已经6月了,无法反结账,怎么办呢,还需要调整吗

克江老师 解答

2019-06-11 07:27

可以通过以前年度损益调整科目就行调整

王老爹家的三姑娘 追问

2019-06-11 07:42

管理费用记错二级明细那个,分录借贷都是以前年度损益吗?分录这样吗?
借:以前年度损益359499 96
贷:以前年度损益359499 .96

王老爹家的三姑娘 追问

2019-06-11 07:43

补提工资应付职工薪酬
借:应付职工薪酬3308.34
贷:应付职工薪酬3308.34对吗

王老爹家的三姑娘 追问

2019-06-11 07:43

克江老师 解答

2019-06-11 08:28

你好,我看了一下,上面的分录不用调整。调表不调账就行。

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