送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-11 10:16

你好,借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;应收账款等科目
借;库存商品   贷;主营业务成本

酷炫的猫咪 追问

2019-06-11 10:17

那这样是冲掉了今年的收入了吗

邹老师 解答

2019-06-11 10:24

你好,是的,你红冲发票是今年开具的,当然是冲销今年的收入,而不是去年的

酷炫的猫咪 追问

2019-06-11 10:29

这个冲红发票有时间限制吗

邹老师 解答

2019-06-11 10:41

你好,需要在开具发票之日起360天以内红冲

酷炫的猫咪 追问

2019-06-11 10:41

好的,谢谢老师!

邹老师 解答

2019-06-11 10:48

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好,是收入发票红冲?
2019-09-11 20:00:22
那你现在直接就坐相反的处理啊,借原材料负数,同时借应交税费,附属贷应付账款负数。就是做一个负数分录就行。
2022-01-13 19:21:02
冲减销售收入及税金,借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费—应交增值税—销项税 负数
2019-07-08 10:44:34
你好,借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
2019-06-11 10:16:02
你好,是销售红冲,还是进货红冲?
2019-08-23 17:33:59
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