- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2022-01-13 19:21
那你现在直接就坐相反的处理啊,借原材料负数,同时借应交税费,附属贷应付账款负数。就是做一个负数分录就行。
相关问题讨论

那你现在直接就坐相反的处理啊,借原材料负数,同时借应交税费,附属贷应付账款负数。就是做一个负数分录就行。
2022-01-13 19:21:02

冲减销售收入及税金,借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费—应交增值税—销项税 负数
2019-07-08 10:44:34

你好,是收入发票红冲?
2019-09-11 20:00:22

你好,是销售红冲,还是进货红冲?
2019-08-23 17:33:59

你好,借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
2019-06-11 10:16:02
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2022-01-13 19:35
陈诗晗老师 解答
2022-01-13 19:37