送心意

玲老师

职称会计师

2019-06-11 11:05

发工资的分录 不对 发时 借应付职工薪酬贷银行/现金

努力努力再努力x 追问

2019-06-11 11:07

结转工资呢

玲老师 解答

2019-06-11 11:21

往哪里结转工资,你前面没有计提工资吗。

努力努力再努力x 追问

2019-06-11 11:30

我没计提,我是当月发放,当月结转

玲老师 解答

2019-06-11 11:37

工资要先计提  这样才能分配到成本费用里  车间的记制造费用 直接生产的工人记生产成本科目

努力努力再努力x 追问

2019-06-11 11:41

计提时:借:制造费用   贷:应付工资
结转时:借:生产成本   贷:制造费用
对吗老师

玲老师 解答

2019-06-11 11:43

对  期末把制造费用结转到生产成本科目

努力努力再努力x 追问

2019-06-11 11:44

生产成本月底怎么结转呢?

努力努力再努力x 追问

2019-06-11 11:45

就是我怎么才能把工资结转到成本中

玲老师 解答

2019-06-11 11:48

你现在做的分录就是结转到生产成本里了

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