送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-06-11 12:30

你好
借:预付账款
贷:银行存款
借:以前年度损益调整-管理费用
管理费用-房租
贷:预付账款
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整

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你好 借:预付账款 贷:银行存款 借:以前年度损益调整-管理费用 管理费用-房租 贷:预付账款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2019-06-11 12:30:51
借;待摊费用 贷;银行存款 借;管理费用等科目 贷;待摊费用
2016-08-23 15:59:56
你的账务处理存在一定的问题,你是想在现有的基础上看如何处理,还是说冲销错误的账,再做正确的账务处理?
2021-08-20 16:56:28
你好,借管理费用200000,贷银行存款200000
2020-07-13 23:05:05
你好 权责发生制 收入=60000%2B30000 费用=2000%2B6000/12%2B800 收付实现制 收入=60000%2B70000%2B20000 费用=2000%2B18000%2B6000
2024-07-01 10:54:58
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