- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
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你好
借:预付账款
贷:银行存款
借:以前年度损益调整-管理费用
管理费用-房租
贷:预付账款
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2019-06-11 12:30:51

借;待摊费用 贷;银行存款
借;管理费用等科目 贷;待摊费用
2016-08-23 15:59:56

你的账务处理存在一定的问题,你是想在现有的基础上看如何处理,还是说冲销错误的账,再做正确的账务处理?
2021-08-20 16:56:28

你好,借管理费用200000,贷银行存款200000
2020-07-13 23:05:05

你好
权责发生制
收入=60000%2B30000
费用=2000%2B6000/12%2B800
收付实现制
收入=60000%2B70000%2B20000
费用=2000%2B18000%2B6000
2024-07-01 10:54:58
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