- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
这个月申报是12月增值税,你红字是12月开的吧?是的减之后再申报。
2019-01-04 15:52:43
你好,申报一月份增值税的时候,按实际填写申报就行。退货的税款已经交了可以留到下月抵扣
2022-01-16 00:06:14
您好,是的,根据红字发票做进项转出就可以了
2019-08-08 16:01:32
不需要,直接按照实际销售金额和税额填报
2018-11-01 10:50:25
你好,需要按正数减去红字发票之后的收入,税额申报
2018-06-19 15:18:49
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