我们新办单位从1月份开始就有业务发生,但是一起会计一直到5月份之前的季报,月报都是零申报。请问之前的账还用重新建起来吗?还是就是把以前月份的发票都做这个月的可以是吗?那以前做的费用也是这个月报销吗?
yi平
于2019-06-11 15:12 发布 884次浏览
- 送心意
小杨老师
职称: ,中级会计师
2019-06-11 15:16
最好是从1月开始建账,按月把每个月的收入成本和费用做到帐里面去
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最好是从1月开始建账,按月把每个月的收入成本和费用做到帐里面去
2019-06-11 15:16:18
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需要给他每个月”工资申报。
2024-06-01 09:51:05
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首先你要看一下这些流水都是做什么的,如果说是收入的话,你也要正常的确认收入的。睡的话,如果说你有给员工发工资,那么这些员工的工资也是要申报的呀。
2020-05-09 09:47:43
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您好!您是填什么表?
2016-08-01 14:21:57
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不可以的,只能是按月领用税局审批发票数量,没有领用的不可以结转以后领用的
2017-02-27 09:49:31
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yi平 追问
2019-06-11 15:30
小杨老师 解答
2019-06-11 15:31