送心意

文老师

职称中级职称

2019-06-11 20:27

您好,借其他应收款39761.90主营业务成本4062.61进项税额365.63贷银行存款44190.14

涵涵 追问

2019-06-11 23:01

老师借贷不平嘛?

涵涵 追问

2019-06-12 01:22

老师的分录是对的,我看错了,谢谢!

文老师 解答

2019-06-12 06:14

好的,不客气,这是我们的职责所在

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您好 分录是 借 银行存款 206000 贷 主营业务收入200000 应交税费6000 然后 借 管理费用 106000 贷银存106000
2021-12-10 10:44:42
您好,借其他应收款39761.90主营业务成本4062.61进项税额365.63贷银行存款44190.14
2019-06-11 20:27:30
你好,是代垫后以后运费还要收回吗
2019-06-11 18:54:18
你好!这样不规范了。
2019-05-20 10:56:46
没做管理费用就是 借:应交税费-未交增值税      管理费用-办公费 -280 贷:银行存款
2023-03-15 15:47:42
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