送心意

季老师

职称高级会计师,税务师,建造师

2019-06-11 21:58

都可以 要核对,如核对不出可暂挂账,建议,2019建账。先按原会计科目余额建账,核对查找原因后再调整

海瑞儿 追问

2019-06-11 22:04

那之前会计的报税都是乱报的,怎么弄,还有原会计科目余额我只知道银行余额是2208,其他应付款先随便挂个数比如15284元.资产=负债加所有者权益,可以2208-15284的差额填在未分配利润吗

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都可以 要核对,如核对不出可暂挂账,建议,2019建账。先按原会计科目余额建账,核对查找原因后再调整
2019-06-11 21:58:22
你好 你其他不知道 之前是没有账务的话 只有通过盘点 盘点银行存款、库存现金、固定资产、库存商品、核对债权债务往来账明细 、实收资本、资本公积等情况来建账了
2019-06-11 14:37:41
同学你好 具体啥问题呢
2022-03-21 10:46:18
您好 期初录入错误 试算怎么会平衡?
2020-03-27 15:55:03
输入期末?你根据之前那个软件期末余额输入到新软件期初中
2019-12-13 14:53:40
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