有家公司是2017年经营的,一直没有建账,只有银行流水和一些单据,我现在要用财务软件建账,请问要从2019年要建账还是从2017年建账?要把往来核对清楚吗?还有之前会计报的税都是乱报的,怎么办? 如果我从2019年建账,期初数怎么填呢?我只知道银行余额,其他数怎么填才平衡呢
海瑞儿
于2019-06-11 21:51 发布 1045次浏览
- 送心意
季老师
职称: 高级会计师,税务师,建造师
2019-06-11 21:58
都可以 要核对,如核对不出可暂挂账,建议,2019建账。先按原会计科目余额建账,核对查找原因后再调整
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都可以 要核对,如核对不出可暂挂账,建议,2019建账。先按原会计科目余额建账,核对查找原因后再调整
2019-06-11 21:58:22
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你好 你其他不知道 之前是没有账务的话 只有通过盘点 盘点银行存款、库存现金、固定资产、库存商品、核对债权债务往来账明细 、实收资本、资本公积等情况来建账了
2019-06-11 14:37:41
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同学你好
具体啥问题呢
2022-03-21 10:46:18
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是的,就录入期初数就行了
2020-03-06 18:03:32
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您好
期初录入错误 试算怎么会平衡?
2020-03-27 15:55:03
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海瑞儿 追问
2019-06-11 22:04