老师,我们有笔个人借款,当时是直接打到法人个人卡, 问
你好,这个公司可以不用做,因为对于公司来说,他都是从法人这里拿到的钱。你都是挂的法人的章,所以公司就是欠法人100万。 答
老师,业务招待费超额的挺多的,100多万,然后实际只有 问
你好,是的,是必须要调增 答
您好老师,我们公司融资租赁了一台设备,小企业会计 问
早上好,老师。有个问题,就是最终是付863638元,上面这的分录,最终长期应付款是750000%2b204304.08=954304.08.在那步计算租赁负债的时候15158.22*36=545695.92是跟75万比吗? 答
老师 我们之前的账是代帐公司做的 他用的财务软 问
你好,这个没关系的 答
老师好!关联公司相互开票会引起什么税务风险? 问
你好,主要是税务局会让你们出关联交易的报告,要确认是不是按公允价值来的。 答

老师: 应交税费城建税已计提已缴税,科目余额为0, 那5月退回已缴税的城建税。借:银行存款,贷:应交税费-城建税, 请问应交税费的帐目余额怎么平?
答: 你好!应该是转入营业外收入
三季度代开专票当月作废了,已交增值税及附加税账务处理借:应交税费-应交增值税 -应交城建税 贷:银行存款截止三季度应交增值税和城建税余额为负数,四季度收到退回税金账务处理借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税 应交城建税做完这部余额为负数的两项税金充平为0,但是利润表里税金及附加的二级科目城建税的数大于税金及附加一级科目,大的是应交城建税的数
答: 同学你好 对的 是这样做的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
收到一张缴纳增值税和城建税的银行回单。 但是分录把城建税的金额记在增值税上。怎么现在已经过去数个月了。要怎么更正。 正确 借:应交税费-未交增值税6.21 应交税费-城建税 0.43 ,贷: 银行存款 6.64元 错误写成 :借:应交税费-未交增值税6.64,贷: 银行存款 6.64元
答: 你好,做这个调整分录 借;应交税费 ——城建税 贷;应交税费-未交增值税 0.43

