送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-06-12 13:54

月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税  
   贷:银行存款                         
          营业外收入

Designer@陈 追问

2019-06-12 14:25

我们公司5月份进项税加计扣除10%有400多,请问这个如何做会计分录?借:增值税_进项税
贷营业外收入,这样对吗

maize老师 解答

2019-06-12 14:32

你没有看上面那个么,你先结转到未交增值税

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月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 营业外收入
2019-06-12 13:54:37
你好,通过长期待摊费用科目核算
2019-01-03 09:06:06
您好,期末结转成本,计提税费,需要自己做,计提折旧,启用固定资产模块的可以自己生成,还有损益结转可以自动生成
2019-10-13 20:11:17
借:无形资产 贷:银行存款等
2019-09-11 12:03:16
学员你好,软件里的会计科目是可以自己根据需要增加的
2021-10-05 07:29:29
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