老师好 总公司开票收钱,总公司做一笔收入,然后把钱转给分公司,分公司给总公司开具同等金额的成本票,然后总公司做一笔成本,进销项税额就抵了,但是分公司在项目所在地还预交了2%的税款,这样税款不就多了,多出来的税款要怎么处理或者怎么做账?
Sunshine
于2019-06-12 14:47 发布 1443次浏览
- 送心意
叮当老师
职称: 税务师,初级会计师,建筑业
2019-06-12 15:35
你好!分公司在申报增值税时,可以将在项目所在的预缴的扣除后再缴纳。即销项税额-进项税额-预缴税额
相关问题讨论
你好!分公司在申报增值税时,可以将在项目所在的预缴的扣除后再缴纳。即销项税额-进项税额-预缴税额
2019-06-12 15:35:23
你好,分公司直接向客户开销项发票,如果你开给总公司,交一次税款,总公司在开,出去的话又交一次。
2022-03-03 13:08:17
您好,这发票应该是不能代开的,钱的话倒是可以代收,但是发票代开的话,不就是虚开发票吗
2019-06-01 08:19:36
同学,你好,业务是独立核算分公司接的就让分公司开票,把开出的票冲红
2020-04-01 18:20:39
1、借:工程施工
贷:其他应付款-总公司
2、如果有发票需要入帐。
2017-09-05 13:54:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
Sunshine 追问
2019-06-12 16:04
叮当老师 解答
2019-06-12 16:13