老师你好,6月2日在供应商那边拿材料在来料途中损坏了一些材料,对方需要支付我们400元,6月12日拿材料,需要支付4000元的货款,这次要减出400元,请问分录怎么做?
潼潼
于2019-06-12 16:16 发布 802次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-06-12 16:38
你给对方开销售折让的发票,记财务费用
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你给对方开销售折让的发票,记财务费用
2019-06-12 16:38:26
借:原材料 贷:应付账款”
2019-08-26 15:48:57
只能是私账打款处理,无法入账了,由于没有发票。
2018-09-27 15:30:50
借:银行存款贷:预付账款
2018-07-31 09:21:55
如果你想用B材料抵货款,可以使用下面的会计分录:
1. 应付账款:借方 XXX元;贷方 XXX元,
2. 材料库存:借方 XXX元;贷方 XXX元,
3. 其他应收款:借方 XXX元;贷方 XXX元,
4. 现金:借方 XXX元;贷方 XXX元。
2023-02-28 14:21:16
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潼潼 追问
2019-06-12 16:40
郭老师 解答
2019-06-12 16:49