送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-13 14:31

你好,你是需要做计提年终奖分录?

65596818 追问

2019-06-13 16:51

是的,可以这么做吗?
借:管理费用-工资
贷:其他应付款-预提费用-奖金

65596818 追问

2019-06-13 16:53

次年发放时
借:其他应付款-预提费用-奖金
借:应交税费-个人所得税
贷:现金

邹老师 解答

2019-06-13 16:54

你好,贷方是应付职工薪酬科目 ,而不是其他应付款

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相关问题讨论
你好,你是需要做计提年终奖分录?
2019-06-13 14:31:19
你好,可以通过费用科目的丁字账借方发生额统计,如果有贷方发生额,需要减去
2019-08-13 08:18:26
你好,现在已经没有待摊费用这个科目了
2017-02-09 14:01:08
可以的
2017-01-12 22:41:11
你好,对的、
2020-02-21 13:58:47
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