月未结转研发费用化支出 借:管理费用 贷:研发支出 月未按收入计提增值税。 借:管理费用 贷:应交税费-增值税-销项税额
Justin
于2019-06-13 15:34 发布 1152次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论
你好 月末按收入计提增值税 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费
2019-06-13 15:35:33
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12
你好,分录看是没有问题的
2020-07-01 10:08:42
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