送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-06-13 19:01

你好!
可以年底做分录
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费――应交增值税――减免税额

Luck Fairy 追问

2019-06-13 19:04

当月不可以做这张凭证吗

蒋飞老师 解答

2019-06-13 20:03

你好!

也可以做的

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相关问题讨论
你好,如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2020-07-12 10:11:00
借:应交税金-应交增值税-减免税金 贷银行存款
2019-12-04 10:34:13
您好!购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
2017-05-05 13:32:09
同学 您好 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税——减免税款 贷:管理费用
2019-01-09 08:42:51
服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
2020-04-14 08:37:25
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