增值税发票税控系统交了一年的技术维护费。这个要怎么做会计分录? 这是之前老师教我写的,借管理费用 贷银行存款,然后借应交税费――应交增值税――减免税额 借管理费用(红字金额) 那这样我应交税费一一应交增值税一一减免税额科目本月要结转吗?不结转的话不是就会有余额在上面吗
Luck Fairy
于2019-06-13 18:58 发布 656次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-06-13 19:01
你好!
可以年底做分录
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费――应交增值税――减免税额
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你好,如果是一般纳税人
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。
按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2020-07-12 10:11:00
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借:应交税金-应交增值税-减免税金
贷银行存款
2019-12-04 10:34:13
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您好!购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
2017-05-05 13:32:09
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同学 您好
借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费——应交增值税——减免税款
贷:管理费用
2019-01-09 08:42:51
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服务费的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
2020-04-14 08:37:25
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2019-06-13 19:04
蒋飞老师 解答
2019-06-13 20:03