送心意

小陈

职称初级会计师,中级会计师,注册会计师

2019-12-04 10:34

借:应交税金-应交增值税-减免税金 
贷银行存款

? 追问

2019-12-04 10:41

多计提了减免部分的增值税和附加税的分录怎么做呢

小陈 解答

2019-12-04 10:42

多计提的话,冲回多的部分即可

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相关问题讨论
借:应交税金-应交增值税-减免税金 贷银行存款
2019-12-04 10:34:13
公司目前没有开增值税发票,所以也没有销项只有进项,要怎么做分录?
2017-04-18 23:51:06
服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
2020-04-14 08:37:25
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。 你好,可以做这个账务处理
2018-04-04 13:59:28
您好!购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
2017-05-05 13:32:09
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