送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-14 13:45

您好
实际抵扣的时候写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
贷:银行存款

浅浅 追问

2019-06-14 13:50

那计提的时候呢?

bamboo老师 解答

2019-06-14 13:56

不需要计提 填附表四就好了

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相关问题讨论
您好 实际抵扣的时候写分录 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 贷:银行存款
2019-06-14 13:45:55
借:应交税费—增值税加计抵减额 贷:其他收益/营业外收入
2019-06-10 16:24:31
借应交税费-增值税加计扣除 贷其他收益
2019-07-01 09:40:48
官网说是借应交税费-未交增值税 贷银行存款 其他收益,其他收益就是加计的10%
2019-05-08 19:57:15
您好 实际抵减的时候做分录 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 贷:银行存款
2019-06-03 10:26:44
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