老师,请问,我公司多付一笔月租金给对方,后来跟对方商量了,下次收到月租金就不转了,做内帐,需要怎么样处理?是小白,麻烦老师提供下分录,谢谢
Double No
于2019-06-14 16:45 发布 743次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-06-14 16:46
你之前付款做啥分录做的是借管理费用租金 贷银行么,还是啥
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你之前付款做啥分录做的是借管理费用租金 贷银行么,还是啥
2019-06-14 16:46:51
内账不需要反映这5万元,只有外账才需要体现
2016-01-06 16:13:42
你好,此问题已经给予回复
2017-01-08 15:06:32
内帐 借;银行存款 贷;其他业务收入
外账 借;银行存款 贷;预收账款
2017-01-08 14:49:19
您好,借:银行存款等,贷:主营业务成本
2017-02-15 15:34:28
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