老师4月份的时候我们有张发票开错了不能申报增值税,然后我们税务局让按正常的税率开了一张发票,在未开票的部分申报的,然后5月份开票了,这个应该怎么申报
大眼萌12
于2019-06-15 18:06 发布 707次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
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您好,那您现在是把原来错误的发票红冲了是吗
2019-06-15 18:43:26
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可以申请作废重新开具
2016-05-27 16:36:52
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增值税免税企业开具增值税普通发票时误将税率开为17%,发票产生税额,但本月抄税后才发现,已不能作废,增值税将如何申报?发票如何处理?能否按免税申报,发票下月红字冲回?.
2017-07-02 18:24:48
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你好,税务局应该有退税申请表
2019-01-21 13:12:08
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你好,是填写不含增值税的收入金额
2019-01-07 15:13:28
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