送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-16 10:10

您好
借:银行存款
贷:其他应收款

如风 追问

2019-06-16 10:15

可是实收资本没有体现啊

bamboo老师 解答

2019-06-16 10:17

那您当时做的分录是怎么写的 可以写下么

如风 追问

2019-06-16 10:24

当时是重新建账,期初就直接做的其他应收款_XX股东   10万

bamboo老师 解答

2019-06-16 10:26

那有没有对应的增加实收资本10万?

如风 追问

2019-06-16 10:26

我是后来接手的。现在是不是直接减少这个股东的应收就可以了

bamboo老师 解答

2019-06-16 10:27

实收资本当时是20万还是10万

如风 追问

2019-06-16 10:28

这个真的不清楚

如风 追问

2019-06-16 10:28

要不就这样做吧,冲减该股东的应收

如风 追问

2019-06-16 10:28

谢谢

如风 追问

2019-06-16 10:31

期初账上实际显示的是该股东的实收资本20万元,其他应收款10万元,

如风 追问

2019-06-16 10:32

当时实际该股东应投入多少,我是不知道的

如风 追问

2019-06-16 10:32

也许现在只需要冲减他的应收就可以了

bamboo老师 解答

2019-06-16 10:35

您资产负债表上现在实收资本金额是多少

上传图片  
相关问题讨论
您好 借:银行存款 贷:其他应收款
2019-06-16 10:10:23
你好,同学。 可以这样处理的,这是合理的
2020-01-11 18:35:22
你好,其他应收款,其他应付款不同明细不能直接对冲的
2020-01-06 10:13:06
你好,是的,是这样调整 
2021-05-31 11:51:18
同学你好 借实收资本老股东 贷实收资本新股东
2022-10-14 15:37:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...