老师好! 我们公司有一个3%简易计税项目,又将该项目分包了97%出去给乙公司。本月结算,我公司向甲方开100万发票,乙公司给我公司开97万元发票进行分包抵税,请问帐务处理及分录,尽量详细点,谢谢!
骐钰
于2019-06-17 08:46 发布 419次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税金-增值税
借:主营业务成本
应交税金-增值税(销项税额抵税)
贷:银行存款
2019-06-17 08:49:42
您好,程结算时需要附结算单。开给业主的发票,会计分录,借:现金或者银行存款等科目 ,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-03-05 16:33:12
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
月末结转借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2021-06-30 15:27:28
借 应收账款
贷 工程结算
应交税费 增值税
借 银行存款
贷 应收账款
2020-04-16 11:25:09
你好,如果你们买了销售储蓄的借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款,这个前提必须是销售方,他是自产自销的,你才可以计算抵扣。
2022-01-25 08:38:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息