送心意

小洪老师

职称CMA,财务分析,cfa一级和二级

2019-06-17 09:33

你好,在实务中这个是可以的。

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同学,  不是公司员工是否可以报销差旅费,需要看情况:   情况一、与公司业务相关:   非本单位员工的发票与公司的业务若是相关,只要是实际支出了,都应入账,比如为客户报销的住宿费、车费等可以计入:管理费用-业务招待费,比如支付他人的劳务费可以计入:管理费用-劳务报酬,按照税法规定在企业所得税前扣除。   情况二、与公司业务不相关:   非本单位员工的发票与公司的业务若不相关,与公司取得收入经营无关的费用不论如何入账,应该全部做纳税调增,不能在企业所得税前扣除。
2022-08-05 18:27:34
你好,报销可以,但要计入业务招待费
2020-07-14 13:56:13
你好!只可以做招待费处理
2019-06-17 09:33:46
您好。只有这个人报销的费用跟企业业务相关,可以报销,如果无关,报销了,要视为所得,缴个税哦。
2019-06-17 10:17:35
学员您好借:管理费用差旅费,等科目贷:银行存款
2022-12-19 14:33:17
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