- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
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你好
借:主营业务成本
应交税金—增值税(销项税额抵减)
贷:银行存款
这部分是扣除部分
2019-06-17 10:42:45
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你是一般计税还是差额征税,你说的抵减是怎么个抵减法,通过差额开票还是?
2018-03-02 12:28:12
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差额征税额=(不含税收入-可扣减成本)/(1+税率)*税率-可抵扣的进项税
2019-03-21 10:23:26
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不可以按差额开票,虽然是差额征税,您 要按全额开票,因为进项税也要填进征管系统的,而对方公司受票公司要按全额给你付款,不是按差额给你付款的。
2018-08-25 14:47:22
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=(收款额-支付出去的金额)/(1+适用税率)
2018-07-05 16:18:02
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