送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-17 11:57

你好,你可以通过纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次的账载金额,填写10123.97/所得税税率  这个金额做纳税调增处理

cc果冻 追问

2019-06-17 12:02

就第17行调40495.88  税收金额为0其他报表不动吗

邹老师 解答

2019-06-17 13:22

你好,是调整第30行,使得主表的应补退税额为0就可以了

cc果冻 追问

2019-06-17 13:45

老师,纳税调整改了30行,主表也只是15行调增额增加这个数,但我利润总额负数大于它,应纳税额还是0的

邹老师 解答

2019-06-17 13:46

你好,你给我提供的表格第30行是0,没有填写数据啊 
如果你30行填写了 10123.97/所得税税率   这个金额,那应补退税额应当是0才是的

cc果冻 追问

2019-06-17 13:48

30行就是A10500表  得出来得数应该跟主表15相关吧

邹老师 解答

2019-06-17 13:52

你好,与主表的纳税调增金额有关
能提供一下填写了30行之后你单位主表的图片?

cc果冻 追问

2019-06-17 13:53

我现在不能在电脑更改了。看不到,要去税务局办理更改报表,

邹老师 解答

2019-06-17 13:56

你好,填写了30行做纳税调增之后,主表的应补退税额就是0的

cc果冻 追问

2019-06-17 13:57

好的,我先试下,谢谢老师

邹老师 解答

2019-06-17 13:58

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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