送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-06-17 13:03

你是购买方吗
借应付贷库存商品,应交税费-应交增值税-进项转出

♀:1泩Dê緈辐 追问

2019-06-17 14:11

我是销售方

郭老师 解答

2019-06-17 14:14

借应收负数贷主营业务收入负数应交税费负数

♀:1泩Dê緈辐 追问

2019-06-17 14:23

发票我贴在凭证后面就行吗

郭老师 解答

2019-06-17 14:26

是的,这个是原始凭证

♀:1泩Dê緈辐 追问

2019-06-17 14:26

谢谢

郭老师 解答

2019-06-17 14:31

不用客气的,

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相关问题讨论
同学你好 红字发票的处理是如何做的;
2021-04-06 14:21:37
你好,这是冲几月份的?
2020-05-21 17:23:59
你按发票做分录就可以了,发票三联都订入凭证
2019-06-19 19:53:11
你好,同学。根据红字发票内容做红字凭证。
2022-04-08 18:03:52
您好!需要做的。其实分录都是跟蓝字发票一样,只是红字发票的金额写负数。
2019-10-31 15:35:18
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