三月的未开发票一栏没有申报,四月开了16%的发票,现在专管员说要去修改三月的申报,那就要补交增值税了,而且是全额税,有什么办法吗?
呆萌的龙猫
于2019-06-17 13:06 发布 558次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-06-17 13:07
你好 是的 这个是没法的 你开票是需要提前申报未开票收入 不然开16%出去税局会让你们补缴纳税费和滞纳金的
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你好 是的 这个是没法的 你开票是需要提前申报未开票收入 不然开16%出去税局会让你们补缴纳税费和滞纳金的
2019-06-17 13:07:15
你好,填写在当月的收入栏次,比如未达起征点或免税销售额,或第一行
2017-01-05 10:09:21
按照《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第15号)规定,纳税人2019年4月补开原16%税率的增值税专用发票,在纳税申报时应当按照申报表调整前后的对应关系,将金额、税额填入4月税款所属期的《增值税纳税申报表附列资料(一)》第1行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”“开具增值税专用发票”相关列次。同时,由于原适用16%税率的销售额已经在前期按照未开具发票收入申报纳税,本期应当在《增值税纳税申报表附列资料(一)》第1行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”“未开具发票”相关列次填写相应负数进行冲减。
2020-08-05 10:09:59
你好,是的,时间到2016.12.31
2016-12-15 09:27:16
您好!只需要抄税就可以开发票了。
如果你要买发票,就要交税清卡后才可以买
2018-10-08 14:01:18
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2019-06-17 13:09
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2019-06-17 13:09