老师,您好,因为我们公司是2018年7月份才开始成立的,从2018年7月-2019年4月公司一直说取不到电费,物业费的发票,所以电费、物业费一直没有入过账,2019年5月老板让出纳通过对公账户转出2018年11月-2019年4月半年的费,合计为15万多,发票是六月份才开给我们的,5月份银行转出去的15万多,我怎么做账呀,因为之前月账务已经结账了
豆豆
于2019-06-17 16:04 发布 618次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-06-17 16:07
需要做
借:以前年度损益调整(去年5-12月份的金额)
管理费用等--电费/物业费
贷:银行存款等
借:利润分配--未分配利润
贷:以前年度损益调整
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2019-06-17 16:07:41
5月份可以先计入预付账款,收到发票后冲减。
2019-06-17 15:59:11
你好 你5月的时候做 借预付账款15万多 贷银行存款15万 6月收到发票分摊费用 借管理费用-物管费等贷预付账款
2019-06-17 17:28:17
这种也是可以的,最好直接对公转账
2021-10-27 10:29:28
你好,对公账户给员工租房付物业费,备注可以是:员工住房物业费
2022-01-24 10:04:03
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2019-06-17 16:15
张艳老师 解答
2019-06-17 16:18