请问 待认证进项票入账的时候 把应交税费-待抵扣进项税 入成 待摊费用-待抵扣进项税,现在我要新建账套 录入期初,想把待摊费用-待抵扣进项税改成应交税费-待抵扣进项税,怎么才能使期初余额试算平衡呢、》谢谢
Vicky^
于2019-06-17 17:32 发布 1179次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2019-06-17 17:43
您好,这两个科目一借方一贷方就可以了
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一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
您好,是的,理解正确的
2020-07-07 16:45:25
你好!可以是可以,只是稍微麻烦点
2020-07-07 16:14:48
你好,加计抵扣的进项税额,你已经认证了吗,如果认证了
借:应交税金—增值税(进项税额)
嗲;营业外收入(或者其他收益)
2019-09-30 16:10:07
是的,分录处理完全正确,是这样的处理
2020-06-30 11:37:38
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Vicky^ 追问
2019-06-17 17:58
小黎老师 解答
2019-06-17 19:16