送心意

小洪老师

职称CMA,财务分析,cfa一级和二级

2019-06-18 13:48

你好,是要计提的。借管理费用。贷应付职工薪酬,发放时候借应付职工薪酬,贷银行存款,可以根据工资表计提,也可以根据劳务发票计提

优雅的柚子 追问

2019-06-18 13:56

谢谢老师,那资产负债表上应付工资是负数怎么回事啊

小洪老师 解答

2019-06-18 14:39

你好那个是还没有发给员工的工资呀,是一笔负责呀

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相关问题讨论
您好!最简单的就计入财务费用-手续费。
2016-09-29 11:10:34
你好 那你们公司员工的工资不发放 吗?员工不闹
2019-02-21 15:16:01
给员工补发差额就是了。
2019-09-12 10:23:57
做账就那样了啊,这个月补提就是了
2022-02-22 16:48:09
你好,那就只能是一次性补计提了 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2019-01-11 16:22:46
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