老师好,工资发放的账务怎么处理啊,先计提,提是跟据工资表计提的吗?发放的时候再做一次账务?
优雅的柚子
于2019-06-18 13:45 发布 1046次浏览
- 送心意
小洪老师
职称: CMA,财务分析,cfa一级和二级
2019-06-18 13:48
你好,是要计提的。借管理费用。贷应付职工薪酬,发放时候借应付职工薪酬,贷银行存款,可以根据工资表计提,也可以根据劳务发票计提
相关问题讨论
您好!最简单的就计入财务费用-手续费。
2016-09-29 11:10:34
你好 那你们公司员工的工资不发放 吗?员工不闹
2019-02-21 15:16:01
给员工补发差额就是了。
2019-09-12 10:23:57
做账就那样了啊,这个月补提就是了
2022-02-22 16:48:09
你好,那就只能是一次性补计提了
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2019-01-11 16:22:46
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优雅的柚子 追问
2019-06-18 13:56
小洪老师 解答
2019-06-18 14:39