送心意

靖曦老师

职称高级会计师,初级会计师,中级会计师

2019-06-18 14:09

房租已付,未收到发票,会计分录为:
借:预付账款
贷:银行存款或库存现金
这个需要对方去代开发票

枫叶 追问

2019-06-18 14:16

收到后,应付冲预付就可以了是吧

靖曦老师 解答

2019-06-18 15:16

收到后,应付冲预付就可以了

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相关问题讨论
请问上月已入账,这月红字冲减的发票怎么做账务处理呀!是不是要用红字冲减发票第一联做账呀!具体怎么处理呢?
2016-12-02 14:16:39
去年的发票已入账,现在重新开,又不允许红字冲销,怎么做账务处理?
2015-11-07 18:16:32
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-01-14 08:41:16
你好,借,应收账款,贷,主营业务收入
2020-07-17 22:43:51
同学,需要账务处理,19年入账了,现在红字冲销处理
2020-05-09 16:06:57
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