送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-06-18 16:41

你好!不夸年度可以这样处理

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同学,收付款凭证按日期来做就好,销售货物的话一般都是做在月末做凭证,先确认收入再结转成本这样子。记录凭证中间也可以编制。看你的个人习惯就好。只要能把账记清就行了。
2020-03-30 12:24:56
你好!一般不在一张凭证上结转,不建议多借多贷
2019-06-27 01:18:48
你好,这样不行的,不能多借多贷,分二张凭证做,
2019-08-14 17:51:11
你好!不夸年度可以这样处理
2019-06-18 16:41:01
你好,结转成本是需要手工录入的 是根据出库单情况结转的,结转成本金额=销售数量*单位产品成本
2019-10-25 21:03:45
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