- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-06-18 20:26
您好,计提单位社保、公积金,借管理费用-社保、公积金贷应付职工薪酬-社保、公积金
缴纳社保公积金,借应付职工薪酬-社保、公积金其他应收款-个人社保、公积金贷银行存款
支付工资,借应付职工薪酬-工资贷其他应收款-个人社保、公积金应交税费-应交个人所得税库存现金
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是的
都做到四月份
相当于补做
2022-04-10 14:25:37

你好!
1 借:信用减值损失3800×5%
贷:坏账准备
2022-01-23 01:38:59

你好,
借,银行存款
贷,营业外收入
2020-05-21 16:50:10

你好
借 长期股权投资 600
管理费用 10
累计折旧 300
存货跌价准备 30
贷 银行存款 100%2B10
固定资产 500
库存商品 130
资本公积 200
2020-05-05 08:22:23

你好,
1
借:坏账准备 10000
贷:应收账款 10000
2
借:应收账款 8000
贷:坏账准备 8000
同时
借:银行存款 8000
贷:应收账款 8000
3
坏账准备=(3000000加上5850000减10000减4000000)*5%-(150000加上8000减10000)=94000
4
借:信用减值损失 94000
贷:坏账准备 94000
祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2020-04-22 13:26:53
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