老师你好!我们将货款付完给供应商后,供应商返回5580的优惠折扣给我们,他有帮我们发货垫付运费9045元,我们和他结算运费时就将5580元从运费中抵扣了,只转账了3465元给他。请问这笔会计分录怎么写?
蝶溪
于2015-09-17 11:48 发布 1244次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2015-09-17 14:17
谢谢
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1.5580应该属于折扣折让,需要开具红字发票,你们冲减购货成本和应付账款 借 应付账款 5580 贷 原材料或存货 应交税费-应交增值税(进项税);2.9045属于你们费用,对方代付而已;借 采购成本(费用) 9045 贷 银行存款 3465 应付账款 5580
2015-09-17 14:09:13
同学你好,是需要扣掉的;
2021-12-24 15:53:52
你好,是站在购买方角度做这个运费的分录吗?
2020-12-02 11:07:21
您好,您的具体 问题/情况 是什么,有截图吗?
2022-06-12 16:13:06
代垫运费是应收账款的
2018-12-17 18:48:58
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