送心意

叮当老师

职称税务师,初级会计师,建筑业

2019-06-19 10:15

你好!没什么问题的哈。如果成本票6月份还不能收到,可以暂估成本后预缴企业所得税哈。

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相关问题讨论
你好!没什么问题的哈。如果成本票6月份还不能收到,可以暂估成本后预缴企业所得税哈。
2019-06-19 10:15:02
5月份的分录: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2018-06-25 13:38:22
原来按无 票收入确认的,税款已交过,后面再开发票先把原来的无票收入红冲,再开正常的发票,报税按正负相加的金额申报,填过填写是负数 的金额自己申报不能通过,要去税局找专管员填写转办单 到窗口报税。
2020-02-27 12:56:11
你好,正确的会计分录 借应收账款5 贷主营业务收入 应交税费销项税额 6月 借银行存款 贷应收账款
2019-08-04 06:48:27
你好,因为没有收到发票,建议您在五月份就暂估成本,然后六月收到发票时再红冲暂估,按照发票金额入账,这样是如何成本可以匹配。
2020-06-18 10:16:21
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