- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,先把预提的成本分录红冲,然后根据取得的发票做相应分录
2022-04-01 16:33:58
你好,需要计入去年的账务中。
2019-06-19 10:54:06
借应付账款贷以前年度损益调整,
借以前年度损益调整贷应付账款。
2022-04-01 16:51:12
你好,当时暂估的分录怎么做的?
2022-03-17 12:06:20
冲销暂估的成本,再按发票的金额入账。在企业所得税汇算清缴前收到的发票,在企业所得税年报时不用调增
2019-12-31 10:16:27
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