送心意

文老师

职称中级职称

2019-06-19 12:13

您好,注销的时候往来科目都需要转平了的

追问

2019-06-19 12:15

其他应付款平不了怎么办 就是老板转进来的钱

文老师 解答

2019-06-19 12:26

那就不还了,需要转营业外收入

追问

2019-06-19 12:31

快递费充值的预付款没有用完 这个入哪里

文老师 解答

2019-06-20 11:48

您好,充值没有用完,不退的转营业务支出

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相关问题讨论
吧差额计入 未分配利润
2017-02-17 17:11:13
你好,6月份到9月份之间,有发生应付账款贷方发生额的事项吗?
2021-12-06 21:54:33
您好,注销的时候往来科目都需要转平了的
2019-06-19 12:13:33
你好,需要有所有期初数,而且必须是正确的才可以建账的 需要符合资产=负债+所有者权益合计这个关系,才可以根据相关数据录入期初数,然后启用账套,录入相应分录就是了
2019-06-09 20:49:25
如果购买存货,借库存商品贷应付,
2019-03-07 14:35:00
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