送心意

siyu老师

职称中级会计师,初级会计师,税务师

2021-12-28 23:04

你好同学,根据企业情况来,能收回尽量收回,要付的尽量付,实在收不回,不用付的可以转入清理。

欢呼的蜡烛 追问

2021-12-29 09:22

意思是在注销之前没有收回的应收账款都是坏账吗?那如果在注销之后还可以给客户要回来的应收账款,该怎么处理呢?

siyu老师 解答

2021-12-29 09:31

同学你好,注销前应收账款经过判定真的收不回来,经过税务机关的审核可以扣除,如果还有机会收回,不满足核销条件,又为了早点注销可以也可以采取分红应收账款给股东。

欢呼的蜡烛 追问

2021-12-29 09:37

那直接把有机会要回来的应收账款直接填到那个清算表格里当资产,不行吗?

欢呼的蜡烛 追问

2021-12-29 09:39

你说的分红应收账款具体怎么操作呢?应收应付,这样一抵也没有什么利润了。怎么分的?是要做分录吗?

siyu老师 解答

2021-12-29 09:42

企业注销应收应付款的处理是在企业注销登记之前,要与往来单位核实债权债务。一般能够及时清偿的及时清偿,暂时不能清偿的明确清偿方式和期限,最好把尚未实现的债权债务在清算时分配转移到投资人名下,然后与债权、债务人重新签订债权、债务转移协议。

siyu老师 解答

2021-12-29 09:43

你写到那个清算表格里面当资产最后也要转所有者权益。不能核销,不能抵减所得税啊

欢呼的蜡烛 追问

2021-12-29 09:57

具体怎么分配呀?是要做分录吗?

siyu老师 解答

2021-12-29 12:19

你好,同学,根据公司的情况看怎么处理这笔应收款,,要做分录的

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如果购买存货,借库存商品贷应付,
2019-03-07 14:35:00
你好同学,根据企业情况来,能收回尽量收回,要付的尽量付,实在收不回,不用付的可以转入清理。
2021-12-28 23:04:45
你好,应收账款是负数需要调整到预收账款填写,应付账款负数需要调整到预付账款填写
2019-08-11 15:19:22
你好,需要有所有期初数,而且必须是正确的才可以建账的 需要符合资产=负债+所有者权益合计这个关系,才可以根据相关数据录入期初数,然后启用账套,录入相应分录就是了
2019-06-09 20:49:25
您好,注销的时候往来科目都需要转平了的
2019-06-19 12:13:33
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