老师我接手了一家代账公司拿回来的账,把银行存款 问
你好,这个需要去打银行流水看,看哪些数据错误了,去更正调整。这个银行存款,需要跟账单对得上才行 答
老师,小规模要报财务报表年报啊,我电子税务局上显 问
你好,是的,是需要报的。 答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万,登记到公账的 问
一、冲销原错误分录 借:其他应付款 - 法人(原对应贷方科目) 200,000 贷:银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账 借:其他应收款 - 法人 200,000 贷:其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后: 借:其他应付款 - 社保 200,000 贷:其他应收款 - 法人 200,000 借:管理费用 - 社保费 200,000 贷:银行存款 - 农行(法人私人账户) 200,000 答
老师,帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题,讲930 问
你好,这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。 答
12月支付的费用,25.1月发票才开具,怎样做就能计入1 问
可在12月做费用分录,收到后再附上发票 答
餐饮个体户,季度营业额在9万内,购进基本上都是农户手机收购的鲜活肉蛋蔬菜等,无购进发票,这个应该怎么进行账务处理啊?直接结转成本的话大概是销售额的百分之多少合适?
答: 原则上是没有发票是不能入账的,但是现在还是有很多是不能提供发票的,你们又是个体户,税务局对你们的账务处理规范没有那么多要求,你们做好每天的收支流水帐,具体成本结转多少建议按你们实际的来
16、30日,将收入账户结转本年利润,主营业务收入账户余额为130000元。并将费用支出账户结转本年利润,其中管理费用账户余额为11760元,财务费用账户余额为2000元,销售费用账户为3000元,主营业务成本账户余额为98000元。(2个分录)
答: 你好 借:主营业务收入 130000 贷:本年利润 130000 借:本年利润(贷方合计金额) 贷:管理费用 11760 财务费用 2000 销售费用 3000 主营业务成本 98000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问 汽车4s店有销售结转主营业务成本具体数额怎么核算
答: 你好,是销售的汽车的可以直接根据车的购入价格
陈爽 追问
2019-06-19 15:59
陈爽 追问
2019-06-19 15:59
小杨老师 解答
2019-06-19 16:05
陈爽 追问
2019-06-19 16:20
小杨老师 解答
2019-06-19 16:31