老师,进出口公司,对方开来的,我们支付的过磅费、仓 问
你好商贸的不可以 答
老师,红豆 一般纳税人开票,赋码得赋在什么上面 问
选择税收编码干豆的那个 答
原分录:借:应收账款 1 贷:应交税费-销项税 1现在 问
你好,在之前分录的基础上,调整分录是 借:以前年度损益调整—主营业务收入 1 贷:应收账款 1 答
老师,有个员工个税,2024年1-12月都没超过额度,不需 问
你好,因为他的累计扣除费用是6万,符合6万这个政策。去年1~12月份都在这个企业上班,只有一处工资。去年累计收入在6万以内,他次年每个月累计扣除费用都是6万,不用五千五千的增加了。 答
针对无票收入,小规模酒店,携程上打过来的款,我们不 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 答
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建筑服务预征缴纳税款可以抵扣吗
答: 可以的,可以抵减以后需要交纳的增值税的
各位老师,想问下,建筑服务预征缴纳税款,是不是只能用来抵减开票是建筑安装工程的项目,如果开票内容是维修服务,是不是不能用来抵减?如果是不同项目之间的要区分吗,
答: 需要预缴增值税的四种情形1 、提供建筑服务收到预收款;2、不动产经营租赁;3、销售不动产;4、房地产开发企业销售开发产品收到预收款项。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
增税纳税附表四中的建筑服务预征缴纳税款 数据从账套哪里可以找到?谢谢
答: 你好!这个看你应交税费应交增值税-已交税额。
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