老师,事业单位年初付临聘人员工资财会分录:借:其他应收款 贷:银行存款。预算会计分录:借:事业支出 贷:资金结存(这个临聘人员工资是应用零余额的钱,现在收到零余额的钱会计分录:借:银行存款 贷:零余额账户,现在要冲销年初“其他应付款”要怎么做账呢?)
Victoria胜利
于2019-06-19 17:42 发布 2856次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-06-20 07:55
你后面是银行存款账户收到了零余额账户打过来的钱吗?
相关问题讨论
你后面是银行存款账户收到了零余额账户打过来的钱吗?
2019-06-20 07:55:50
你好,可以计入其他应收款
2019-06-12 20:27:45
事业单位,其他应收款,其他应付款在预算会计里不需要做账。因为预算会计是收付实现制的,如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
2019-10-15 09:18:21
你好 预算会计不用做账
2019-07-10 16:52:45
1.当事业单位收到设备时,由于尚未收到财政拨款,设备款项暂时由单位自有资金垫付,此时应做如下分录:
借:固定资产
贷:其他应付款——供应商
1.当事业单位使用自有资金先行垫付设备款时,需要记录这一笔资金的流出,并将其与未来的财政拨款相对应,此时应做如下分录:
借:其他应付款——供应商
贷:银行存款(或现金)
借:其他应收款——财政
贷:其他应付款——垫付设备款(或自有资金)
2024-03-25 13:48:01
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